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采纳审计建议德州市肛肠医院出台内审制度 2022-01-19 15:37:15  来源:德州市审计局

近日,德州市德城区审计局在对德州市肛肠医院经责审计中发现,虽成立内审科,但内审工作并未有效开展。针对该医院科室编制及专科医院发展特点,审计提出成立内审工作小组、完善制度、明确审计职责等建议。德州市肛肠医院积极采纳审计建议,出台《德州市肛肠医院内部审计制度》(以下简称《制度》)。

《制度》明确,成立医院内部审计小组,院长担任组长,财务科、物价科、信息科、医务科等科室负责人均为小组成员,小组独立行使内部审计监督权,对院长负责并报告工作,确保内部审计的独立性、权威性和有效性。将财务收支、固定资产投资管理、政策贯彻落实、医疗收费等全部纳入内部审计监督范围,对内审发现问题,相关职责科室要整改到位。同时,内部审计小组成员要加强财务、审计等政策法规学习,提高业务素质和政治素质。(田霁月)

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